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        江陰會計做賬實操培訓,7個做賬基本步驟,新手會計秒懂

        2024-01-13 15:34   928次瀏覽
        價 格: 面議

        1、給原始憑證分類

        首先,拿來原始憑證后,要檢查是否合乎入賬手續。

        你們看到這些原始憑證后面的簽字,實際就是報銷手續,這張票據初拿到的人就是經手人,他要先簽字,然后拿到財務部門鑒定這張票據是否正規,如果是發票,要檢查是否有稅務監制章,然后看以下四點:

        1)付款單位的名稱、填制憑證的日期、經濟業務內容、數量、單位、金額等要素是否完備;

        2)大小寫金額是否一致,與剪口處是否相符;

        3)是否有開發票單位的簽章;

        4)是否有相關人員的簽名。

        我們開發票的時候也要注意這些,金額前要加人民幣符號“¥”封住。

        如果一次報銷的票據太多,比如飛機、車、船票,購買機票、車票的延伸服務費和手續費,郵電手續費,定額餐飲發票,過路過橋費,停車、洗車費等小型零散的發票,必須使用粘貼單。

        會計要復核經手人填報的金額是否正確、票據是否合格,記著:不許用白條子入賬。

        白條子指的是什么呢?

        就是你購貨或消費的時候,收到的原始憑證是一些收據之類的,不是稅務部門監制的,也就是沒有稅務監制章,我們常說不是正規發票,在本企業可以入賬算費用,但是稅務部門不承認,他不允許你當作支出抵扣,計提所得稅的時候都要調整出去。

        你可能會問了:稅務管那么寬啊?

        你想啊,你購貨的時候對方應該開發票而沒開,那么他就逃稅了,稅務局找不到賣貨的人,他不找你算賬啊?還有啊,白條子數額大了還要罰款呢。

        所以,我們記賬的時候一定要掌握好這一條:一切向稅務看齊,準沒錯。

        就像司機怕交警,會計怕的是稅管,但只要按規定記賬,誰都不用怕。這些票據在財務這里檢查合格了,還要拿到同意這項支出的部門經理簽字,然后總經理簽字,后再拿到財務部做賬務處理。

        企業自己都有自己的管理制度,也不盡相同,但正常的手續應該是這樣的。會計拿來這些原始憑證后,按時間順序排好,再按會計要素分類,就是分析出屬于哪類的經濟業務,然后確定會計科目,找準借貸方,就可以做記賬憑證了。

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        這些說出來好像挺麻煩的,做起來就簡單了,一過眼就知道怎么做了。

        2、編制記賬憑證

        根據原始憑證的分類,我們就可以做憑證了,憑證也叫傳票。

        我們拿到一張1000元的借條,我們根據它做記賬憑證。

        先寫日期,再寫摘要,寫上科目,寫上金額,附憑證有幾張原始憑證,就填幾張。

        記賬憑證編寫完畢,還要進行審核,因為都是自己做的,一不留神可能就出錯。

        3、登記會計賬簿

        憑證審核無誤后,就應該登記賬簿了。

        先給憑證按時間順序編號,再根據記賬憑證上的科目,逐筆登記到對應的賬簿上,你看這是現金吧,就登記到現金賬上。

        賬簿中只有現金和銀行存款日記賬要做到日清月結,現金賬的余額要和庫存也就是保險柜中的現金數目核對,銀行賬的余額要和銀行對賬單定期核對,其他的明細賬是每個月結一次就行了。

        記賬時和做憑證一樣,字體要工整,要讓別人也能認出來,數字金額要斜著寫,寫在格的二分之一處,一是好看,二是為了改錯留有余地。

        我們在學校的時候,有專門的練習本,不知道現在有沒有了。記賬憑證做完了,記賬就是抄賬,把憑證上的內容抄到賬簿上就完事了,很簡單。

        4、記賬憑證匯總

        就是把記賬憑證的科目和金額匯集到一起,我一般看積累的憑證有到看看夠兩三公分厚了,就進行一次匯總。

        匯總的順序是:按憑證上的編號排好順序,然后根據憑證上的科目做丁字賬,一個科目一個科目的抄寫,后合計,看借方總合計數是否等于貸方總合計數,相等了,說明平了,然后把數據抄寫在記賬憑證匯總表上。要是不相等說明你做錯了。

        你看這憑證,怎么做都是平的,匯總不平,不是抄寫錯了,就是數字打錯了,或者借貸方寫反了,一查就出來了,所以做會計的一定要細心,會省很多麻煩。

        這個錯了還好找,賬記錯了查起來才鬧心呢。不過現在都電算化了,點幾下鍵子就完事了。

        你可能又要問了:我們還學手工賬干嘛呀?就像現在都能用電腦打字了,還學寫字干嘛呀?學手工會計,學的是賬理,不懂這些,給你個財務軟件也不知道怎么用!

        5、登記總賬

        根據試算平衡的記賬憑證匯總表,登記總賬。

        登記總賬和明細賬有點不同,在明細賬上,借方、貸方各自記一行,而總賬是借貸方在一行上。還有,明細賬是按照憑證記的,總賬是按著匯總登記的。

        如果業務量小,一個月匯總一次,登記一次總賬就可以,這些都看具體的情況。

        順便說一下總賬和明細賬的關系。它們是相互制約的關系。

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        總賬,就是記各個明細賬總數的,明細賬,是總賬的細分類。總賬記的是會計的一級科目,而明細賬除了一級科目,還有二級科目,比如固定資產一級科目,固定資產的項目就是它的二級科目。還有費用帳、低值易耗品賬、應交稅金賬等等。

        到了月末,各個明細賬的余額必須等于相對應的總賬余額,如果不等,那多半是明細賬記錯了或記落了。

        造成的差錯可能是記錯借貸方了,或者記錯科目了,或者數字寫錯了,隨著經驗的積累,發現錯誤,很快就能找到,這一點也能衡量出會計對業務的熟練程度,都說會計有經驗,也指的是這個,就像有經驗的老大夫,看一眼病人,大概就知道哪兒不對勁。

        6、對賬結賬

        記完總賬就該對賬和結賬了,只要憑證是正確的,登記完的賬也應該是正確的,現在用財務軟件的,這個可以保證,但是手工記賬,就不一定了,因此要經常對賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

        結賬就是結算出把一段時間內本期的發生額合計和余額,然后將余額結轉下期或者轉入新賬。

        7、編制會計報表

        記完總賬后,試算平衡了,就可以編制財務會計報表了。

        需要注意的是,編制會計報表,要做到數字準確、內容完整,并進行分析說明。

        現在我已經是一名工作半年的合格程序員,感謝上元IT。

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